Un lugar para informarte, contrastar opiniones y participar en la conformación colectiva de soluciónes a los problemas más importantes que padece nuestro pueblo. La única limitación es el respeto a los demás y la búsqueda honesta de la verdad de las cosas. Queda desterrada la demagogia, las insinuaciones calumniosas y difamatorias y la mentira dolosa. Por lo demás, es una invitación a la reflexión colectiva desde la aportación individual de todos y cada uno de los que estamos preocupados y ocupados en el interés público y común de esta comunidad de vecinos y vecinas que llamamos ZAHARA.

viernes, 11 de mayo de 2012


                               ¿Cómo podemos relanzar nuestras fiestas?

Como ya se sabe, este ayuntamiento se encontraba y se encuentra en una situación de asfixia económica insostenible, como consecuencia de la DEUDA ACUMULADA contraída por una cuantía aproximada de 2 millones de euros.
Con la aprobación por el Gobierno de la Nación del Real Decreto , denominado  “PAGO A PROVEEDORES”,  la deuda certificada por el interventor de este ayuntamiento a  proveedores por obras, bienes y servicios, resulta ser  aproximadamente de 1.500. 000 euros. Para poder sufragar dicha deuda el ayuntamiento ha tenido que elaborar  y aprobar  (por  el PLENO)  un PLAN DE AJUSTE  que garantice y demuestre  al Gobierno de la Nación que mediante la disminución de los gastos y el incremento de los ingresos estamos en condiciones de poder pagar dicho  préstamo de 1.500.000 euros a 10 años y a un interés aproximado del 6%.
            En resumidas cuentas, este ayuntamiento tendrá que detraer de sus presupuesto, año tras año durante la vida del préstamo ( 10 años)  unos 200.000 euros que irán destinados a pagar el principal y los intereses del préstamo en cuestión.
Pues bien, en ese Plan de Ajuste a 10 años, se prevén una serie de ahorros y disminuciones del gasto junto con un necesario incremento de los ingresos. Entre las partidas del presupuesto que nos hemos visto obligados a reducir gastos, se encuentran las siguientes:

-Arrendamiento de edificios. La hemos reducido a 0 euros
-Reparación y mantenimiento infraestructuras..  Reducción de un 30%.
-Reparación y mantenimiento equipos informáticos. Reducción del 100%. 0 euros.
-Material de oficina no inventariable. Reducción del 40%.
-Vestuario del Personal. Reducción del 50 %.
-Suministros productos farmacéuticos. Reducción del 100%
-Suministros productos de limpieza y aseo. Reducción del 30%.
-Comunicaciones telefónicas. Reducción de un 2%.
-Comunicaciones Postales. Reducción de un 50%.
-Transportes. Reducción del 100%.
-Primas de seguros. Reducción del 50%.
-Atenciones Protocolarias y representativas. Reducción del 100%. 0 euros.
-Publicidad y propaganda. Reducción del 100%. 0 euros.
-Publicaciones en diarios oficiales. Reducción del 50%.
-Cultura y deporte. Reducción del 60%.
-Servicios Sociales. Adecuación de los créditos a los gastos reales del servicio.
-Festejos populares. Reducción del 50%
-Otros Gastos diversos. Reducción del 85%.
-Trabajos técnicos por otras empresas. Reducción del 50%.

Como podrás obervar, la mayoría de las partidas derivadas del funcionamiento ordinario del ayuntamiento sufren un serio recorte. Entre las mas importantes por la repercusión pública que tiene es la partida de  las Fiestas Populares. Entendemos que las Fiestas en momentos de crisis deben verse reducida  su financiación en beneficio de otras partidas que consideramos más prioritarias desde el punto de vista social.
 Es por eso por lo que pedimos,  en la seguridad de que se sabrá comprender las razones, un esfuerzo de colaboración y participación en la organización, financiación, montaje y desarrollo de dichas fiestas. Son bastantes los motivos a lo largo del año a los que somos convocados para celebrar de forma festiva aspectos de nuestra vida colectiva como pueblo. Estas son :
Navidad ( Cabalgata de reyes, ornamentación, alumbrado extraordinario, música),  Carnavales ( alumbrado, escenario, ayudas a las agrupaciones carnavalescas), Semana Santa ( Banda de música), Corpus Christi ( juncia, ramos, alumbrado extraordinario, música, etc.), Feria ( música, alumbrado, vaquilla, etc.), Patronos, Rally, Triatlón, así como la organización de jornadas que contribuyan a dinamizar y a difundir nuestros valores culturales y naturales ( turísticos) en nuestra comarca, provincia y comunidad autónoma.
La cantidad consignada a la partida de Festejos Populares en los presupuestos vinculados al Plan de Ajuste ( 30.000 euros) es irrisoria, pero eso es lo que hay y no lo que quisiéramos que hubiera. Estamos en el terreno de los hechos y no en el de los deseos
Aprovechamos  este blog, cuya razón de ser es la de favorecer el debate, la opinión, la pluralidad de puntos de vista   desde la lealtad a los intereses generales de nuestro pueblo, para invitaros a opinar sobre:
 “¿En qué fiestas se debiera de recortar gastos con objeto de no gastar más de los 30.000 euros consignados en  el Plan de Ajuste comprometido?"

  No significa “tirar” o desprestigiar tal fiesta o evento en beneficio de otros, si no de priorizar razonando, analizando y cuantificando el crédito del que disponemos para Fiestas ( 30.000 euros) intentando cubrir y sacar adelante la totalidad o casi totalidad de las fiestas y eventos enumerados anteriormente, recurriendo a formas, estrategias y metodologías que nos ayuden a mejorar las fiestas, su participación popular y el ahorro mencionado. ¿ Será posible? .
 Estamos convencidos que desde aquí, desde este foro abierto al diálogo y a la diversidad de opiniones convergentes hacia un fin compartido: MANTENER Y REALZAR AL MÁXIMO NUESTRAS FIESTAS; saldrán ideas, prioridades, estrategias y planteamientos, que con total seguridad nos ayudaran a una mejor gestión y organización de las mismas, mejorando las actuaciones  y acercándolas a los deseos de todos y todas. Para que tengas suficiente información con objeto de que tu opinión esté más fundamentada, te desglosamos a continuación  los gastos de todas y cada una de las fiestas de nuestra localidad en el año 2011.
 GRACIAS POR PARTICIPAR.

GASTOS DE FERIA 2011
( Ahorro de un 50% con respecto a la del 2010)

Eleccion de la Reina de las fiestas ( mayores e infantiles)

Bandas y corona reina
        250,00 €
Ramos de flores
          59,00 €
Actuaciones musicales : trio caseta municipal y otros.
           5.667
Suelta popular de Vaquillas

Seguros Vaquillas
       374,93 €
Ambulancias
    2.000,00   €
Compra de vaquillas (10 reses)
    3.600,00 €
Director de Lidia y ayudante
    1.200,00 €
Veterinarios
       742,64 €
Porte vaquillas
       490,00 €
Seguridad Social
   1.049,34 €
Refuerzo vigilancia
   1.153,20 €
Trofeos para las diferentes competiciones deportivas
     381,32 €
Cena homenaje a la 3ª Edad
         0,00 €


Decoración caseta municipal y recinto
     268,00 €
Contrato y enganche del alumbrado caseta y recinto ferial
  1.222,83 €
Proyecto alumbrado feria
      531,00 €
Alquiler equipo de sonido
      245,00 €
Alquiler WC portatil
      302,00 €
Compras varias.
      640,00 €
Total Gastos
20.176,26 €


CUENTAS CORPUS AÑO 2011
(Ahorro 50% con respecto año 2010)
Transportes 
Viajeros y voluntarios                     658,80 €
                                                                      
Portes camión juncia                    1271,24 €                                            
Instalación
 y consumo eléctrico                    2093,00 €                                                               
Limpieza baños y otros                  175,00 €                                       
Actos protocolarios                         90,69 €                                              
Aperitivos voluntariado                 838,08 €                                          
Siega, carga, recogida                   368,75€                                                                      
Recogida de ramos                     3.000,00                                                       
Orquesta Caseta Municipal       3.540,00                                        
 Refuerzo policías                        701,61 €                                                    
Flores                                           150,00 €                                        
Reparto de carteles                      240,00 €                                                      
Premios cachiporras                    144,00 €                                
Cartelería                                     895,80                                          
TOTAL GASTOS CORPUS                                                          14.166,97                         


GASTOS TOTALIDAD FIESTAS Y EVENTOS A LO LARGO DEL AÑO 2011 
(Ahorro 40% con respecto año 2010)

Total Gastos Corpus Christi.
                                   14.166,97 €

Total Gastos Feria
20.176,26€                       

Navidad
1.252,00 €                       

Carnavales
   992,06 €                       

Día de Andalucía                
    825,00 €                      

Romería Bocaleones
1.472,00 €                        

Romería San Juán
 1.472,00 €                      

Semana Santa
  3.600,00 €                    

Rally
 2.000,00 €                       

Triatlón
  2.787,97 €                     

Patronos
    600,00 €                        

TOTAL

 49.344,20
                                   



lunes, 2 de enero de 2012

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SONDEO 
mediante VOTACIÓN  a las familias del alumnado del CEIP “Fernando Hué” desde infantil hasta 2º de la ESO para decidir el  CENTRO DE REFERENCIA de las  enseñanzas del 2º tramo de la ESO y Bachillerato.

¿CUÁL PREFIERES QUE SEA EL CENTRO DEFINITIVO PARA TU HIJO O HIJA?
¿EL INSTITUTO DE PRADO O DE ALGODONALES?
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¿ Qué significa ser el CENTRO DE REFERENCIA de las enseñanzas de la ESO y Bachillerato para nuestra localidad?

Significa que la administración educativa ( Consejería de Educación de la Junta de Andalucía) está obligada a  prever,  planificar y  reservar  en dicho CENTRO DE REFERENCIA  puestos  escolares suficientes para el  alumnado de Zahara que  opte por  recibir las enseñanzas de la ESO y el bachillerato.
Por otra parte, la administración educativa, debe garantizar transporte gratuito a dicho alumnado, así como la oferta complementaria de talleres extra-escolares  y otros servicios educativos.

¿Qué ocurre actualmente en nuestra localidad? Ocurre que las familias (y sus hijos/as) no están totalmente definidas a la hora de optar por un instituto u otro. De forma que prácticamente se reparten al 50% entre el Instituto “Fuente Alta” de Algodonales y el  Instituto "Carlos III" de Prado del Rey.     .

 Y está indefinición o reparto  de alumnado de Zahara entre los dos institutos (Prado del Rey y Algodonales) en vez de ir todo el alumnado a uno de ellos,


¿Qué provoca más ventajas o inconvenientes para el alumnado de Zahara  y sus familias?

A nuestro entender y por eso estamos impulsando esta consulta entre las familias, provoca más inconvenientes que ventajas. Estas son:


  •  Al ser actualmente, el Instituto “Fuente Alta” de Algodonales, el instituto de referencia para el alumnado de Zahara, todos aquellos que estén asistiendo a dicho instituto tienen transporte escolar gratuito. Los que estén asistiendo al instituto de Prado del Rey, sus familias, sin embargo, tienen que sufragar de su propio bolsillo el coste del transporte  escolar.

  •  Al repartirse el alumnado entre ambos institutos, la presencia de alumnado de Zahara en cada uno de ellos es muy minoritaria, por lo que  dichos institutos a la hora de planificar actividades extraescolares, servicios educativos, fiestas, actividades complementarias y días no lectivos, apenas si tienen en cuenta las características del alumnado proveniente de Zahara, al ser este muy minoritario. Si todos/as optasen por uno de los institutos,  dicho alumnado sería más numeroso y por lo tanto se tendría más en cuenta sus intereses por parte del centro a la hora de planificar los diferentes aspectos del curso escolar.

  • Lo mismo ocurre con la presencia y participación en el consejo escolar de ambos institutos, así como con las AMPAS. Esto es: al estar repartido el alumnado proveniente de Zahara, las familias de dicho alumnado también están repartidas a los efectos de obtener representación en los consejos escolares, de plantear mejoras en los servicios educativos de dichos institutos o de requerir de dichos órganos y sus respectivos directores atención específica y justificada ante el alumnado proveniente de nuestra localidad.
-En definitiva, si todo el alumnado de la ESO y bachillerato proveniente de Zahara optase por asistir a uno de los institutos en vez de repartirse entre ambos, dicho alumnado tendría más voz, sus familias mayor interlocución, las soluciones a sus problemáticas serían más viables y el instituto elegido se vería obligado a atender la especificidad de dicho alumnado.

Por eso, te invitamos a que participes, opines, pidas información, escuches, reflexiones para así formarte la mejor opinión y finalmente VOTES  para decidir, según tú, cual debe ser el CENTRO DE REFERENCIA  y de adscripción del alumnado de la ESO y bachillerato para los jóvenes de  nuestro pueblo.